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决算公开附表

发布时间:2020-10-16
                                                             封面代码                    
                                                                                                                       金额单位:

编制单位:九江市青少年宫       2019年度                                                            公开01表

单位名称九江市青少年宫
单位负责人霍标
财务负责人王玉霞
填表人陈三刚
电话号码(区号)0792
电话号码8225604
分机号
单位地址九江市浔阳区庐山大道
组织机构代码(各级技术监督局核发)491421116
邮政编码332000
财政预算代码114001
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)浔阳区
单位基本性质财政补助事业单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次地(市)级
隶属关系九江市
部门标识代码教育部(国家语言文字工作委员会)
国民经济行业分类教育
新报因素连续上报
上年代码4914211160
报表类型单户表
备用码
统一社会信用代码12360400491421116T
备用码一
备用码二
事业单位改革分类暂未明确类别


                                                            收入支出决算总表
                                                                                                                          金额单位:元
编制单位:九江市青少年宫                        2019年度                                               公开01表
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
3栏    次
6
一、一般公共预算财政拨款收入13,608,900.00一、一般公共服务支出310.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出320.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出330.00
四、事业收入41,805,000.00四、公共安全支出340.00
五、经营收入50.00五、教育支出354,905,218.08
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出360.00
七、其他收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出370.00

8
八、社会保障和就业支出38300,900.00

9
九、卫生健康支出398,600.00

10
十、节能环保支出400.00

11
十一、城乡社区支出410.00

12
十二、农林水支出420.00

13
十三、交通运输支出430.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.00

15
十五、商业服务业等支出450.00

16
十六、金融支出460.00

17
十七、援助其他地区支出470.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.00

19
十九、住房保障支出4912,900.00

20
二十、粮油物资储备支出500.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出510.00

22
二十二、其他支出52430,707.73

23
二十三、债务还本支出530.00

24
二十四、债务付息支出540.00

25

55
本年收入合计265,413,900.00本年支出合计565,658,325.81
用事业基金弥补收支差额270.00结余分配                 570.00
年初结转和结余282,759,248.14年末结转和结余582,514,822.33

29

59
总计308,173,148.14总计608,173,148.14
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                                                                     收入决算表
                                                                                                                      金额单位:元
编制单位:九江市青少年宫           2019年度                                                           公开02表
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费
栏次12345678
合计5,413,900.003,608,900.000.001,805,000.000.000.000.000.00
205教育支出4,841,500.003,036,500.000.001,805,000.000.000.000.000.00
20502普通教育4,841,500.003,036,500.000.001,805,000.000.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出4,841,500.003,036,500.000.001,805,000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出300,900.00300,900.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休300,900.00300,900.000.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休89,200.0089,200.000.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出211,700.00211,700.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出8,600.008,600.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗8,600.008,600.000.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗8,600.008,600.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出12,900.0012,900.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出12,900.0012,900.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金12,900.0012,900.000.000.000.000.000.000.00
229其他支出250,000.00250,000.000.000.000.000.000.000.00
22999其他支出250,000.00250,000.000.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出250,000.00250,000.000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                                                                 支出决算表
                                                                                                                          金额单位:元
编制单位:九江市青少年宫   2019年度                                                                       公开03表
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计5,658,325.815,227,618.08430,707.730.000.000.00
205教育支出4,905,218.084,905,218.080.000.000.000.00
20502普通教育4,905,218.084,905,218.080.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出4,905,218.084,905,218.080.000.000.000.00
208社会保障和就业支出300,900.00300,900.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休300,900.00300,900.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休89,200.0089,200.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211,700.00211,700.000.000.000.000.00
210卫生健康支出8,600.008,600.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗8,600.008,600.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗8,600.008,600.000.000.000.000.00
221住房保障支出12,900.0012,900.000.000.000.000.00
22102住房改革支出12,900.0012,900.000.000.000.000.00
2210201住房公积金12,900.0012,900.000.000.000.000.00
229其他支出430,707.730.00430,707.730.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出424,033.920.00424,033.920.000.000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出424,033.920.00424,033.920.000.000.00
22999其他支出6,673.810.006,673.810.000.000.00
2299901其他支出6,673.810.006,673.810.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                                                    财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                    金额单位:元
编制单位:九江市青少年宫     2019年度                                                                    公开04表
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
3栏    次
101112
一、一般公共预算财政拨款13,608,900.00一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出353,100,218.083,100,218.080.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出38300,900.00300,900.000.00

9
九、卫生健康支出398,600.008,600.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4912,900.0012,900.000.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出510.000.000.00

22
二十二、其他支出52430,707.736,673.81424,033.92

23
二十三、债务还本支出530.000.000.00

24
二十四、债务付息支出540.000.000.00

25

55


本年收入合计263,608,900.00本年支出合计563,853,325.813,429,291.89424,033.92
年初财政拨款结转和结余272,759,248.14年末财政拨款结转和结余572,514,822.33288,522.562,226,299.77
一、一般公共预算财政拨款28108,914.45
58


二、政府性基金预算财政拨款292,650,333.69
59


总计306,368,148.14总计606,368,148.143,717,814.452,650,333.69
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


                                                    一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                   金额单位:元
编制单位:九江市青少年宫                 2019年度                                                        公开05表 
项    目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计3,429,291.893,422,618.086,673.81
205教育支出3,100,218.083,100,218.080.00
20502普通教育3,100,218.083,100,218.080.00
2050299其他普通教育支出3,100,218.083,100,218.080.00
208社会保障和就业支出300,900.00300,900.000.00
20805行政事业单位离退休300,900.00300,900.000.00
2080502事业单位离退休89,200.0089,200.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211,700.00211,700.000.00
210卫生健康支出8,600.008,600.000.00
21011行政事业单位医疗8,600.008,600.000.00
2101102事业单位医疗8,600.008,600.000.00
221住房保障支出12,900.0012,900.000.00
22102住房改革支出12,900.0012,900.000.00
2210201住房公积金12,900.0012,900.000.00
229其他支出6,673.810.006,673.81
22999其他支出6,673.810.006,673.81
2299901其他支出6,673.810.006,673.81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


                                            一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                          金额单位:元
编制单位:九江市青少年宫          2019年度                                                             公开06表
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出2,583,522.97302商品和服务支出671,095.11307债务利息及费用支出0.00
30101基本工资878,810.2230201办公费38,699.5030701国内债务付息0.00
30102津贴补贴2,720.0030202印刷费24,078.4630702国外债务付息0.00
30103  奖金835,964.7330203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.00
30106伙食补助费102,442.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.00
30107绩效工资434,858.0030205  水费0.00310资本性支出55,900.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费211,700.0030206  电费1,446.5731001房屋建筑物购建0.00
30109职业年金缴费74,022.8830207邮电费34,269.3431002办公设备购置52,300.00
30110职工基本医疗保险缴费8,600.0030208取暖费0.0031003专用设备购置3,600.00
30111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费6,760.0031005基础设施建设0.00
30112其他社会保障缴费21,505.1430211差旅费13,484.0031006大型修缮0.00
30113住房公积金12,900.0030212因公出国(境)费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30114医疗费0.0030213 维修(护)费113,260.8431008物资储备0.00
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031009土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助112,100.0030215会议费1,400.0031010安置补助0.00
30301离休费0.0030216培训费5,582.00310111地上附着物和青苗补偿0.00
30302退休费89,200.0030217公务接待费8,705.0031012拆迁补偿0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费30,809.5531013公务用车购置0.00
30304抚恤金5,000.0030224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.00
30305生活补贴0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30306救济费0.0030226劳务费11,300.0031022无形资产购置0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费216,496.6831099其他资本性支出0.00
30308助学金0.0030228工会经费28,413.37312对企业补助0.00
30309奖励金13,100.0030229福利费31,163.1031201资本金注入0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出4,800.0030239其他交通费用21,628.9631204费用补贴0.00



30240税金及附加费用10,780.7431205利息补贴0.00



30299其他商品和服务支出72,817.0031299其他对企业补助0.00






399其他支出0.00






39906赠与0.00






39907国家赔偿费用支出0.00






39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00






39999其他支出0.00
人员经费合计2,695,622.97公用支出合计726,995.11
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


                                  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                       金额单位:元

编制单位:九江市青少年宫               2019年度                                                      公开07表
项目栏次年初预算数决算数
行次
12
一、“三公”经费支出112,000.008,705.00
1.因公出国(境)费20.000.00
2.公务用车购置及运行维护费30.000.00
(1)公务用车购置费40.000.00
(2)公务用车运行维护费50.000.00
3.公务接待费612,000.008,705.00
(1)国内接待费712,000.008,705.00
其中:外事接待费80.000.00
 (2)国(境)外接待费90.000.00
二、相关统计数10--
1.因公出国(境)团组数(个)11-0
2.因公出国(境)人次数(人)12-0
3.公务用车购置数(辆)13-0
4.公务用车保有量(辆)14-0
5.国内公务接待批次(个)15-1
其中:外事接待批次(个)16-0
6.国内公务接待人次(人)17-75
其中:外事接待人次(人)18-0
7.国(境)外公务接待批次(个)19-0
8.国(境)外公务接待人次(人)20-0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


                                               政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                          金额单位:元

编制单位:九江市青少年宫               2019年度                                                           公开08表
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计2,650,333.690.00424,033.920.00424,033.922,226,299.77
229其他支出2,650,333.690.00424,033.920.00424,033.922,226,299.77
22960彩票公益金安排的支出2,650,333.690.00424,033.920.00424,033.922,226,299.77
2296004用于教育事业的彩票公益金支出2,650,333.690.00424,033.920.00424,033.922,226,299.77
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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