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2021年九江市青少年宫部门预算公开表

发布时间:2021-03-08

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收支预算总表 

填报单位:227002九江市青少年宫                                                          单位:万元

收      入支       出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款362.78一般公共服务支出588.85
    一般公共预算拨款收入362.78社会保障和就业支出43.62
    专项收入
卫生健康支出14.55
    政府性基金预算拨款收入
住房保障支出15.76
    预算内投资收入


二、事业收入


三、事业单位经营收入


四、其他收入300.00

五、附属单位上缴收入


六、上级补助收入






































































































































本年收入合计662.78本年支出合计662.78
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
八、上年结转(结余)






收入总计662.78支出总计662.78


部门收入总表

填报单位:227002九江市青少年宫                                                                                            单位:万元

功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入
****12345678910111213

合计662.78
362.78362.78




300.00


201一般公共服务支出588.85
288.85288.85




300.00


 29群众团体事务588.85
288.85288.85




300.00


  2012950事业运行588.85
288.85288.85




300.00


208社会保障和就业支出43.62
43.6243.62








 05行政事业单位养老支出43.62
43.6243.62








  2080502事业单位离退休22.61
22.6122.61








  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.01
21.0121.01








210卫生健康支出14.55
14.5514.55








 11行政事业单位医疗14.55
14.5514.55








  2101102事业单位医疗10.51
10.5110.51








  2101103公务员医疗补助4.04
4.044.04








221住房保障支出15.76
15.7615.76








 02住房改革支出15.76
15.7615.76








  2210201住房公积金15.76
15.7615.76









部门支出总表

    填报单位:227002九江市青少年宫                                                           单位:万元

支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计662.78602.7860.00


201一般公共服务支出588.85528.8560.00


 29群众团体事务588.85528.8560.00


  2012950事业运行588.85528.8560.00


208社会保障和就业支出43.6243.62



 05行政事业单位养老支出43.6243.62



  2080502事业单位离退休22.6122.61



  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0121.01



210卫生健康支出14.5514.55



 11行政事业单位医疗14.5514.55



  2101102事业单位医疗10.5110.51



  2101103公务员医疗补助4.044.04



221住房保障支出15.7615.76



 02住房改革支出15.7615.76



  2210201住房公积金15.7615.76




财政拨款收支总表

    填报单位:227002九江市青少年宫                                                          单位:万元

收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入362.78一、本年支出362.78362.780.00
一般公共预算拨款收入362.78一般公共服务支出288.85288.85
专项收入
社会保障和就业支出43.6243.62
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出14.5514.55
预算内投资收入
住房保障支出15.7615.76




































































































































































































































二、上年结转
二、结转下年


一般公共预算拨款结转




政府性基金预算拨款结转
















收入总计362.78支出总计362.78362.780.00


一般公共预算基本支出表

填报单位:227002九江市青少年宫                                                          单位:万元

支出经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计362.78265.6097.18

工资福利支出264.28264.28
30101基本工资87.4087.40
3010299其他津贴补贴0.590.59
3010399其他奖金67.9067.90
30106伙食补助费12.3612.36
30107绩效工资43.9243.92
30108机关事业单位基本养老保险缴费21.0121.01
30110职工基本医疗保险缴费10.5110.51
30111公务员医疗补助缴费4.044.04
3011201失业保险0.660.66
3011202工伤保险0.130.13
30113住房公积金15.7615.76

商品和服务支出97.18
97.18
30201办公费16.37
16.37
30202印刷费4.00
4.00
30205水费3.00
3.00
30206电费10.00
10.00
30207邮电费4.00
4.00
30209物业管理费1.00
1.00
30211差旅费3.00
3.00
30216培训费2.00
2.00
30217公务接待费1.20
1.20
30218专用材料费20.00
20.00
30227委托业务费10.00
10.00
30228工会经费7.63
7.63
3022901福利费11.66
11.66
3023999其他交通费3.00
3.00
3029901离退休人员公用支出0.32
0.32

对个人和家庭的补助1.321.32
30309奖励金1.321.32


一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:227002九江市青少年宫                                                          单位:万元

单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345


1.2
1.2

227共青团九江市委员会1.2
1.2


政府性基金预算支出表

  填报单位:227002九江市青少年宫                                                          单位:万元

支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123






支出预算总表

科目名称合计结转下年
**12
合计662.78
一般公共服务支出588.85
社会保障和就业支出43.62
卫生健康支出14.55
住房保障支出15.76


财政拨款预算表

科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出
**123

362.78362.78
一般公共服务支出288.85288.85
社会保障和就业支出43.6243.62
卫生健康支出14.5514.55
住房保障支出15.7615.76


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